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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JARBAS RODRIGO RUSCHEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 553 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - RODRIG
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 186 KM (IDA E VOLTA) A PASSO FUNDO- RS PARA OS SERVIDORES FABIANO E JARBAS RODRIGO REALIZAREM AQUISIÇÃO AMOSTRAS (MATERIAIS) PARA FINS DE LICITAÇÃO COM SAIDA E RETORNO DIA 19/10/2022.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 186 KM (IDA E VOLTA) A PASSO FUNDO- RS PARA OS SERVIDORES FABIANO E JARBAS RODRIGO REALIZAREM AQUISIÇÃO AMOSTRAS (MATERIAIS) PARA FINS DE LICITAÇÃO COM SAIDA E RETORNO DIA 19/10/2022. 260,40
18/10/2022 LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 186 KM (IDA E VOLTA) A PASSO FUNDO- RS PARA OS SERVIDORES FABIANO E JARBAS RODRIGO REALIZAREM AQUISIÇÃO AMOSTRAS (MATERIAIS) PARA FINS DE LICITAÇÃO COM SAIDA E RETORNO DIA 19/10/2022. 260,40
19/10/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901536 PAGTO. REF. EMPENHO 553/2022 JARBAS RODRIGO RUSCHEL - 90 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 186 KM (IDA E VOLTA) A PASSO FUNDO- RS PARA OS SERVIDORES FABIANO E JARBAS RODRIGO REALIZAREM AQUISIÇÃO AMOSTRAS (MATERIAIS) PARA FINS DE LICITAÇÃO COM SAIDA E RETORNO DIA 19/10/2022. 260,40
TOTAL 260,40 260,40 260,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.