Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
NOVE SAMAMBAIAS ARTIFICIAIS, NOVE POTES PLASTICO PRETO E NOVE TIJOLOS DE ARGILA PARA A CAMARA. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2022 |
NOVE SAMAMBAIAS ARTIFICIAIS, NOVE POTES PLASTICO PRETO E NOVE TIJOLOS DE ARGILA PARA A CAMARA. |
1.225,00 |
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14/12/2022 |
ESTORNO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-100,00 |
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16/12/2022 |
LIQ.REF.NOVE SAMAMBAIAS ARTIFICIAIS, NOVE POTES PLASTICO PRETO E NOVE TIJOLOS DE ARGILA PARA A CAMARA CONFORME NF |
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1.125,00 |
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20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 692/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00151704 |
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1.125,00 |
TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.