PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - LORENA
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.33.96.02.00.00 - PASSAGENS AÉREAS
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
PEDIDO ADTO 03 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E RETORNO 19/02/2022.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
PEDIDO ADTO 03 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E RETORNO 19/02/2022.
3.002,98
10/02/2022
LIQ.REF.PEDIDO ADTO 03 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E RETORNO 19/02/2022.
3.002,98
11/02/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901395
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022
LORENA COUTO METZ - 540
PEDIDO ADTO 03 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E RETORNO 19/02/2022.
3.002,98
TOTAL
3.002,98
3.002,98
3.002,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.