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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9 Data de lançamento: 01/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA PLATAFORMA (ELEVADOR DA CÂMARA).PERIODO 01/01 A 06/04/2022.
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 002 / 2021


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/01/2022 CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA PLATAFORMA (ELEVADOR DA CÂMARA).PERIODO 01/01 A 06/04/2022. 1.144,70
01/02/2022 LIQ.REF.PARCELA MES JANEIRO CONFORME CONTRATO TK ELEVADORES SA. 357,72
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2022 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 356 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO. 357,72
25/02/2022 LIQ.REF.PARCELA FEVEREIRO CONFORME CONTRATO TK ELEVADORES. 357,72
04/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2022 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 356 PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO TK ELEVADORES. 357,72
31/03/2022 LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO TK ELEVADORES. 357,72
06/04/2022 LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL TK ELEVADORES. PERIODO 01/04 A 06/04/2022. 71,54
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2022 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 356 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO. 357,72
03/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2022 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 356 PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO. 71,54
TOTAL 1.144,70 1.144,70 1.144,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.