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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LORENA COUTO METZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 63 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - LORENA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.33.96.02.00.00 - PASSAGENS AÉREAS
Natureza da despesa: ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: PEDIDO ADTO 05/24 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA DF PARA PARTICPAR AUDIINCIAS 06 A 08/02 GAB.DEP.FED. OSMAR TERRA, BIOLCHI, ALCEU MOREIRA, BOHN GASS, MARCON COVATTI MIN,MEIO AMBIENTE E CULTURA. SAIDA DIA 06 E RETORNO 09/02/24
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 PEDIDO ADTO 05/24 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA DF PARA PARTICPAR AUDIINCIAS 06 A 08/02 GAB.DEP.FED. OSMAR TERRA, BIOLCHI, ALCEU MOREIRA, BOHN GASS, MARCON COVATTI MIN,MEIO AMBIENTE E CULTURA. SAIDA DIA 06 E RETORNO 09/02/24 3.423,03
30/01/2024 LIQ.REF.PEDIDO ADTO 05/24 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA DF PARA PARTICPAR AUDIINCIAS 06 A 08/02 GAB.DEP.FED. OSMAR TERRA, BIOLCHI, ALCEU MOREIRA, BOHN GASS, MARCON COVATTI MIN,MEIO AMBIENTE E CULTURA. SAIDA DIA 06 E RETORNO 09/02/24 3.423,03
31/01/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901900 PAGTO. REF. EMPENHO 63/2024 LORENA COUTO METZ - 540 PEDIDO ADTO 05/24 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA DF PARA PARTICPAR AUDIINCIAS 06 A 08/02 GAB.DEP.FED. OSMAR TERRA, BIOLCHI, ALCEU MOREIRA, BOHN GASS, MARCON COVATTI MIN,MEIO AMBIENTE E CULTURA. SAIDA DIA 06 E RETORNO 09/02/24 3.423,03
TOTAL 3.423,03 3.423,03 3.423,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.