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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANE GASTRING ROOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - ROSANE
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa: 3390.33.96.01.00.00 - PASSAGENS TERRESTRES
Natureza da despesa: ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: PEDIDO ADIANTAMENTO 13/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS CONFORME A LEI 14.133/2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 22 E 23/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 21 E RETORNO 23/02/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 PEDIDO ADIANTAMENTO 13/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS CONFORME A LEI 14.133/2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 22 E 23/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 21 E RETORNO 23/02/2024. 297,05
16/02/2024 LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 13/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS CONFORME A LEI 14.133/2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 22 E 23/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 21 E RETORNO 23/02/2024. 297,05
16/02/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901921 PAGTO. REF. EMPENHO 84/2024 ROSANE GASTRING ROOS - 178 PEDIDO ADIANTAMENTO 13/2024 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS CONFORME A LEI 14.133/2021 PROMOVIDO PELO IGAM DIAS 22 E 23/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 21 E RETORNO 23/02/2024. 297,05
TOTAL 297,05 297,05 297,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.