Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CELULAR BLU TANK, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 080/2017. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CELULAR BLU TANK, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 080/2017. |
149,00 |
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22/06/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/538; |
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149,00 |
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28/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002295
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2017
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 |
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149,00 |
TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.