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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VLADIMIR LUIS GIOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 01/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 AO DIA 17/02/2017, PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPACAO NO 1º ENCONTRO NACIONAL UVB DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3531.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2017 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 AO DIA 17/02/2017, PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPACAO NO 1º ENCONTRO NACIONAL UVB DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3531. 1.800,00
01/02/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3531. 1.800,00
03/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002215 PAGTO. REF. EMPENHO 543/2017 VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.