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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 260 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: Impressão de 5 talão de ralatorio de Diárias, Impressão de 5 talões de relatorios de despesas, Impressão de 5 talões de adiantamento de despesas de viagem.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 Valor Empenhado referente a: Impressão de 5 talão de ralatorio de Diárias, Impressão de 5 talões de relatorios de despesas, Impressão de 5 talões de adiantamento de despesas de viagem. 515,00
18/10/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 1869; 515,00
23/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002380 PAGTO. REF. EMPENHO 260/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 515,00
TOTAL 515,00 515,00 515,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.