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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 024/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 024/2017. 50,00
24/02/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/264; 50,00
02/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002152 PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2017 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.