Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES FEVEREIRO DE 2017. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 025/2017. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES FEVEREIRO DE 2017. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 025/2017. |
354,48 |
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24/02/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 1702.000489892. |
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354,48 |
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06/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002157
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2017
OI SA - 1583 |
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354,48 |
TOTAL |
354,48 |
354,48 |
354,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.