3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 033/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 033/2017.
504,03
20/03/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - FATURA 2056189169.
504,03
23/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002175
PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2017
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
504,03
TOTAL
504,03
504,03
504,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.