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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TURIGUACU IGUACU VIAGENS DE TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7 Data de lançamento: 24/01/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 13/01(IDA) E 17/01(RETORNO), VEREADORES PAULO MARTINS, PAULO A. RODRIGUES, RAUL D. S. ANDRADE, MARCIA C.D. BORELLA DO NASCIMENTO, VLADIMIR L. GIOTTI E JADIR JACINTO, PARA 1º ENCONTRO NAC. UVB, CFE. ORDEM EMPENHO 9/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2017 EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 13/01(IDA) E 17/01(RETORNO), VEREADORES PAULO MARTINS, PAULO A. RODRIGUES, RAUL D. S. ANDRADE, MARCIA C.D. BORELLA DO NASCIMENTO, VLADIMIR L. GIOTTI E JADIR JACINTO, PARA 1º ENCONTRO NAC. UVB, CFE. ORDEM EMPENHO 9/2017. 7.900,02
24/01/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. 7.900,02
27/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002200 PAGTO. REF. EMPENHO 257/2017 TURIGUACU IGUACU VIAGENS DE TURISMO LTDA - 13541 7.900,02
TOTAL 7.900,02 7.900,02 7.900,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.