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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 76 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 5,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. CONTRATO NRO. 01/2015, TERMO ADITIVO 02/2017 E ORDEM DE EMPENHO NRO. 043/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 5,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. CONTRATO NRO. 01/2015, TERMO ADITIVO 02/2017 E ORDEM DE EMPENHO NRO. 043/2017. 289,30
30/03/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 1/7973; 289,30
05/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002223 PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 289,30
TOTAL 289,30 289,30 289,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.