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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 236 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: Mensalidade Internet SPEEDRS, EMPRESARIAL 5.5MB+HOSP. STANDART LINUX 2G do site da Câmara Municipal de Vereadores. Conforme 3º termo aditivo,ao contrato nº01/2015.referente Agosto 2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 Valor Empenhado referente a: Mensalidade Internet SPEEDRS, EMPRESARIAL 5.5MB+HOSP. STANDART LINUX 2G do site da Câmara Municipal de Vereadores. Conforme 3º termo aditivo,ao contrato nº01/2015.referente Agosto 2018. 289,30
24/08/2018 VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20787; 289,30
12/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002645 PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 289,30
TOTAL 289,30 289,30 289,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.