Município de A Câmara de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 42 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: Mensalidade Internet SPEEDRS, EMPRESARIAL 5.5MB+HOSP. STANDART LINUX 2G do site da Câmara Municipal de Vereadores, cfe. 3º termo aditivo ao contrato nº01/2015, comp. janeiro/2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 Valor Empenhado referente a: Mensalidade Internet SPEEDRS, EMPRESARIAL 5.5MB+HOSP. STANDART LINUX 2G do site da Câmara Municipal de Vereadores, cfe. 3º termo aditivo ao contrato nº01/2015, comp. janeiro/2018. 289,30
26/01/2018 VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15168. 289,30
14/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002496 PAGTO. REF. EMPENHO 42/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 289,30
TOTAL 289,30 289,30 289,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.