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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JADIR JACINTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 53 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/02 AO DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 037.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/02 AO DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 037. 1.100,00
14/02/2018 VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - RELATORIO DE DIARIAS NRO. 037. 1.100,00
14/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002495 PAGTO. REF. EMPENHO 53/2018 JADIR JACINTO - 1942 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.