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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NELI TEREZINHA RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 22/02/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/02/2018 AO DIA 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇÃO LEGISLATIVA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 044.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2018 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/02/2018 AO DIA 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇÃO LEGISLATIVA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 044. 2.800,00
22/02/2018 VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 044. 2.800,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002509 PAGTO. REF. EMPENHO 65/2018 NELI TEREZINHA RIBEIRO - 13923 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.