Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 2 PONTEIRA RJ45, 39MT CABO DE REDE RJ45, 1 Roteador WIFI INTELBRAS 300MBPS, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2 PONTEIRA RJ45, 39MT CABO DE REDE RJ45, 1 Roteador WIFI INTELBRAS 300MBPS, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA. |
207,00 |
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08/01/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/120; |
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207,00 |
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22/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002722
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019
Eduardo Dias - 14078 |
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207,00 |
TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.