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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: 2 PONTEIRA RJ45, 39MT CABO DE REDE RJ45, 1 Roteador WIFI INTELBRAS 300MBPS, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 Valor Empenhado referente a: 2 PONTEIRA RJ45, 39MT CABO DE REDE RJ45, 1 Roteador WIFI INTELBRAS 300MBPS, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA. 207,00
08/01/2019 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/120; 207,00
22/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002722 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 Eduardo Dias - 14078 207,00
TOTAL 207,00 207,00 207,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.