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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VLADIMIR LUIS GIOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: VLADIMIR LUIS GIOTTI
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E ASSESSORES DE 11/02 A 15/02/2019 CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 090.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E ASSESSORES DE 11/02 A 15/02/2019 CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 090. 980,98
08/01/2019 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 090. 980,98
14/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002716 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700 980,98
TOTAL 980,98 980,98 980,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.