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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JADIR JACINTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 30 Data de lançamento: 01/02/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/02/2019 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 073.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2019 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/02/2019 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 073. 1.100,00
01/02/2019 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 073. 1.100,00
04/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002735 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2019 JADIR JACINTO - 1942 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.