Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JULIANO ALBA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Manutenção e hospedagem do site da câmara de vereadores de Iraí. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
3 / 2018 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: Manutenção e hospedagem do site da câmara de vereadores de Iraí. |
80,00 |
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05/02/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/022804020; COMP. 02.19. |
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80,00 |
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07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002747
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2019
JULIANO ALBA - 14079 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.