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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR BARROS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 63 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GARAGEM/ESTACIONAMENTO EM DESLOCAMENTO ATÉ AEROPORTO DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 19 A 23/02/24, CFE. RELATORIO DESPESAS ANEXO NRO.452.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GARAGEM/ESTACIONAMENTO EM DESLOCAMENTO ATÉ AEROPORTO DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 19 A 23/02/24, CFE. RELATORIO DESPESAS ANEXO NRO.452. 150,00
07/03/2024 GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29524; 150,00
15/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2024 JAIR BARROS DA SILVA - 14076 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.