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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 75 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NOTEBOOK.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NOTEBOOK. 140,00
25/03/2024 GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; 140,00
08/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 14142 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.