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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCI FRANCISCONI DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16/04 A 19/04/2024, P/ PARTICIPAR DO 56 SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 130.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16/04 A 19/04/2024, P/ PARTICIPAR DO 56 SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, CFE. RELATORIO DIARIAS ANEXO NRO. 130. 1.188,00
12/04/2024 GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - DOC. 130/2024. 1.188,00
15/04/2024 Pagamento de Empenho 84/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.188,00
TOTAL 1.188,00 1.188,00 1.188,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.