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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NELI TEREZINHA RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 38 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 168.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 168. 2.240,00
13/02/2025 CLERIO LARENTIS - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme Diárias Nº 168; 2.240,00
17/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2025 NELI TEREZINHA RIBEIRO - 13923 2.240,00
TOTAL 2.240,00 2.240,00 2.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.