Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
90 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
LEVAR VEREADORES AEROPORTO SALGADO FILHO EM 24/08/21 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2021 |
LEVAR VEREADORES AEROPORTO SALGADO FILHO EM 24/08/21 |
100,00 |
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24/08/2021 |
LEVAR VEREADORES AEROPORTO SALGADO FILHO EM 24/08/21
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100,00 |
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30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2021
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.