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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 101 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES LEGIS.
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Camara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DETERGENTE AQUAFAST NEUTRO 1L 3,75 7,50
3.00 PANO PANOSUL FLANELA 001 38X58 LARANJA 3,00 9,00
2.00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DUETTO 12 ROLOS DE 30M 21,00 42,00
2.00 ÁGUA DA PEDRA C GAS 2L 6,00 12,00
2.00 PANO DE MICROFIBRA Aquisição de produtos de limpeza para a Câmara M. de Vereadores. 10,00 20,00

Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 DETERGENTE AQUAFAST NEUTRO 1L PANO PANOSUL FLANELA 001 38X58 LARANJA PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DUETTO 12 ROLOS DE 30M ÁGUA DA PEDRA C GAS 2L PANO DE MICROFIBRA Aquisição de produtos de limpeza para a Câmara M. de Vereadores. 90,50
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/614; 90,50
06/06/2024 Pagamento de Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,50
TOTAL 90,50 90,50 90,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.