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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR JOSÉ ENDERLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES LEGIS.
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Camara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: Ressarcimento do combustível/diesel da viagem de ida e volta a Porto Alegre/RS, conforme artigo 6º da Resolução 001/2023 desta Câmara Municipal de Vereadores. Extraído no pelo cálculo de 15% o valor do combustível. Ida e volta a Chapecó-SC.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Ressarcimento do combustível/diesel da viagem de ida e volta a Porto Alegre/RS, conforme artigo 6º da Resolução 001/2023 desta Câmara Municipal de Vereadores. Extraído no pelo cálculo de 15% o valor do combustível. Ida e volta a Chapecó-SC. 174,60
26/04/2024 Conforme Cupom Fiscal Nº 344627; 174,60
13/05/2024 Pagamento de Empenho 88/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,60
TOTAL 174,60 174,60 174,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.