| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha pag.patronal: Janeiro/2025 Regime Previdenciario: RGPS Depto: 001 - CAMARA VEREADOR Setor: 012 - CAMARA VEREADOR Carac.Pecul- 000 NAO SE APLICA Compl.Rec.Vin-0000 NAO SE APLICA Subrecurso Vin000 NAO SE APLICA | 6,28 | 6,28 |
| 1.00 | 6.278,24 | 6.278,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 6.278,24 | |||
| 31/01/2025 | 6.278,24 | |||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 17/2025 | 6.278,24 | ||
| TOTAL | 6.278,24 | 6.278,24 | 6.278,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||