| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGAM - INST. |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ASSINATURA DE INFORMA TIVOS. COMP 03/2025 | 1,32 | 1,32 |
| 1.00 | 1.315,39 | 1.315,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 1.315,39 | |||
| 08/04/2025 | 1.315,39 | |||
| 08/04/2025 | -1.315,39 | |||
| 08/04/2025 | EST. EMPENHO/ | -1.315,39 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||