| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COM. DE MAT. |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A CONFECCAO DE 500 IMAS PARA DISTRIBUICAO NA CAMINHADA TODOS POR TODAS, ACAO DE AMOR E SOLIDARIEDADE CONTRA O FEMINICIDIO | 640,00 | 640,00 |
| 1.00 | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 640,00 | |||
| 29/04/2025 | 640,00 | |||
| 29/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 74/2025 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||