| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL HIG DUETTO FOLHA DUPLA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | DESINF PINHO SOL LAVANDA 1 L | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | LIMPADOR PERF COALA LAVANDA 120ML | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | GLADE FRUTAS E FLORES VIBRANTES | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | 58,76 | 58,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 58,76 | |||
| 20/05/2025 | 58,76 | |||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 85/2025 | 58,76 | ||
| TOTAL | 58,76 | 58,76 | 58,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||