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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 114 Data de lançamento: 29/03/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Mat.de limpeza e higienizacao
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 038 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM 6,29 125,80
5.00 SABÃO EM PÓ (1KG) 10,19 50,95
10.00 DETERGENTE PARA USO GERAL (500ML) 6,19 61,90
5.00 PANO DE PRATO 3,49 17,45

Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2017 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM SABÃO EM PÓ (1KG) DETERGENTE PARA USO GERAL (500ML) PANO DE PRATO 256,10
04/04/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, SABÃO EM PÓ (1KG), DETERGENTE PARA USO GERAL (500ML) E PANO DE PRATO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2017. LIQUIDADO POR RODRIGO FAVA BONDAM - AGENTE PATRIMONIAL, DANFE Nº 000003853 256,10
05/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2017 SUPER MORESCO LTDA - 31490 256,10
TOTAL 256,10 256,10 256,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.