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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 29/03/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: PILHA AA (PACOTE COM 2 UNIDADES)
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 038 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2017 PILHA AA (PACOTE COM 2 UNIDADES) 62,90
04/04/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: PILHA AA (PACOTE COM 2 UNIDADES), PARA USO NOS MICROFONES DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2017. LIQUIDADO POR RODRIGO FAVA BONDAN - AGENTE PATRIMONIAL, DANFE Nº 000003852 62,90
05/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2017 SUPER MORESCO LTDA - 31490 62,90
TOTAL 62,90 62,90 62,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.