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Última atualização realizada em 30/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR SCHERER

Dados do Empenho
Número do empenho: 158 Data de lançamento: 19/04/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no Pais
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF - CONDUZIR VEREADORES. UMA DIARIA E MEIA - FORA DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2017 EM VIAGEM. 448,68 673,02
3.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF - CONDUZIR VEREADORES. TRES DIARIA E MEIA - EM BRASILIA, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2017. 598,24 2.093,84

Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF - CONDUZIR VEREADORES. UMA DIARIA E MEIA - FORA DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2017 EM VIAGEM. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF - CONDUZIR VEREADORES. TRES DIARIA E MEIA - EM BRASILIA, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2017. 2.766,86
19/04/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF - CONDUZIR VEREADORES. UMA DIARIA E MEIA - FORA DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2017 EM VIAGEM E TRES DIARIA E MEIA - EM BRASILIA, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 027 DE 19/04/2017. 2.766,86
20/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2017 GILMAR SCHERER - 2574 2.766,86
TOTAL 2.766,86 2.766,86 2.766,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.