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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 163 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Mat.de limpeza e higienizacao
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 050 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 PAPEL HIGIENICO (PACOTE COM 12 ROLOS) 13,99 209,85
15.00 CERA LIQUIDA INCOLOR (750ML) 8,99 134,85
15.00 SACO DE LIXO (50L) 2,50 37,50
10.00 ESPONJA DUPLA FACE 1,20 12,00
5.00 MULTI - INSETICIDA AEROSOL 9,99 49,95
15.00 DETERGENTE DE USO GERAL 4,89 73,35

Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 PAPEL HIGIENICO (PACOTE COM 12 ROLOS) CERA LIQUIDA INCOLOR (750ML) SACO DE LIXO (50L) ESPONJA DUPLA FACE MULTI - INSETICIDA AEROSOL DETERGENTE DE USO GERAL 517,50
02/05/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: PAPEL HIGIENICO (PACOTE COM 12 ROLOS), CERA LIQUIDA INCOLOR (750ML), SACO DE LIXO (50L), ESPONJA DUPLA FACE, MULTI - INSETICIDA AEROSOL E DETERGENTE DE USO GERAL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2017. LIQUIDADO POR RODRIGO FAVA BONDAM - AGENTE PATRIMONIAL, DANFE Nº 014.976.007 517,50
19/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2017 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME - 31599 517,50
TOTAL 517,50 517,50 517,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.