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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 164 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Mat.de limpeza e higienizacao
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: ESPONJA DE AÇO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 050 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 ESPONJA DE AÇO 18,90
02/05/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ESPONJA DE AÇO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2017 LIQUIDADO POR RODRIGO FAVA BONDAM - AGENTE PATRIMONIAL, DANFE Nº 000003882 18,90
15/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2017 SUPER MORESCO LTDA - 31490 18,90
TOTAL 18,90 18,90 18,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.