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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 217 Data de lançamento: 30/05/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de Process de Dados
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 069 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CARTUCHO HP 662 XL PRETO 91,80 550,80
2.00 TONER CB 435/436/285A/UNIVERSAL 53,80 107,60

Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2017 CARTUCHO HP 662 XL PRETO TONER CB 435/436/285A/UNIVERSAL 658,40
02/06/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMNETO DE DADOS: CARTUCHO HP 662 XL PRETO, TONER CB 435/436/285A/UNIVERSAL, PARA USO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS PELA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017. 658,40
06/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2017 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO - 31487 658,40
TOTAL 658,40 658,40 658,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.