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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIANA SANTOS DE SOUSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 230 Data de lançamento: 31/05/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT.PREDIO INSTALACOES
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - Diversos Terceiros PJ
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE JARDINAGEM PARA PROCEDER A REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. A EMPRESA FICARÁ ENCARREGADA DE FORNECER OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 068 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE JARDINAGEM PARA PROCEDER A REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. A EMPRESA FICARÁ ENCARREGADA DE FORNECER OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017 2.580,00
02/06/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE JARDINAGEM PARA PROCEDER A REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. A EMPRESA FICARÁ ENCARREGADA DE FORNECER OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017 2.580,00
06/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 230/2017 JULIANA SANTOS DE SOUSA - 31601 2.580,00
TOTAL 2.580,00 2.580,00 2.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.