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Última atualização realizada em 30/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR SCHERER

Dados do Empenho
Número do empenho: 251 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no Pais
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 26 A 27 DE JUNHO DE 2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,MOTIVO: CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE A PORTO ALEGRE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº039 DE 26/06/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 26 A 27 DE JUNHO DE 2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,MOTIVO: CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE A PORTO ALEGRE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº039 DE 26/06/2017. 448,68
26/06/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 26 A 27 DE JUNHO DE 2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,MOTIVO: CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE A PORTO ALEGRE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº039 DE 26/06/2017. 448,68
26/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2017 GILMAR SCHERER - 2574 448,68
TOTAL 448,68 448,68 448,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.