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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 27 Data de lançamento: 24/01/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Mat.de limpeza e higienizacao
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 025 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML 10,29 51,45
20.00 AGUA SANITARIA 3,29 65,80
15.00 LIMPADOR DE USO GERAL 500ML 4,99 74,85
8.00 ODORIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL - 360ML 11,19 89,52

Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2017 MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML AGUA SANITARIA LIMPADOR DE USO GERAL 500ML ODORIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL - 360ML 281,62
31/01/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML, AGUA SANITARIA, LIMPADOR DE USO GERAL 500ML E ODORIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL - 360ML , PARA USO INTERNO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017. LIQUIDADO POR RODRIGO FAVA BONDAM - AGENTE PATRIMONIAL, DANFE Nº 000003783 281,62
07/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 SUPER MORESCO LTDA - 31490 281,62
TOTAL 281,62 281,62 281,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.