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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 323 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao-Auxilio Aliment.
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (12 FUNCIONÁRIOS) DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (12 FUNCIONÁRIOS) DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 3.124,80
27/07/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (12 FUNCIONÁRIOS) DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 3.124,80
15/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 BANRISUL CARTOES SA - 4042 3.124,80
TOTAL 3.124,80 3.124,80 3.124,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.