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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 30/01/2017
Tipo de empenho: FOLHA DE PGTO INTEGRADA
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Venc.Vant.Fixas-Servidores
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2017 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017 17.721,07
30/01/2017 PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017 17.721,07
30/01/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: CUSTEIO PARA APOSENTADORIA, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS 2.048,68
30/01/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: CX.ECON.FEDERAL - CONSIGNAÇÃO, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS 959,02
30/01/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACAO, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS 878,27
30/01/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS 237,90
30/01/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS 158,47
30/01/2017 Valor a anular devido ao mesmo ser referente a 20 dias de férias gozadas no mês de janeiro dos funcionários Gilmar scherer, Lucineia Aparecida de Souza Ribeiro, Maria gessi hamermuller Delfino e Paulino de Moura. Como foi férias deve ser empenhado na rubrica de Férias - Abono Constitucional. -3.320,41
30/01/2017 Estorno devido valor ser referente a 20 dias de férias gozadas no mês de janeiro dos funcionários Gilmar scherer, Lucineia Aparecida de Souza Ribeiro, Maria gessi hamermuller Delfino e Paulino de Moura. Como foi férias deve ser empenhado na rubrica de Férias - Abono Constitucional. -3.320,41
31/01/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - 148 10.118,32
TOTAL 14.400,66 14.400,66 14.400,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30/01/2017 2.048,68 Lançada
Consignação Caixa Economica Federal 30/01/2017 959,02 Lançada
Consignação Banrisul 30/01/2017 878,27 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 30/01/2017 237,90 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/01/2017 158,47 Lançada
TOTAL   4.282,34