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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENIRA SCHERER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 331 Data de lançamento: 03/08/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - Manut.Cons.Bens Mov.Outra Nat
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO COM TEAR AUTOMOTIVO ORIGINAL DE 168 CADEIRAS DO PLENÁRIO ADÃO PERCÍLIO LUIZ DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALTO DO JACUI/RS (SERVIÇO DE ESTOFARIA DE CADEIRAS DEVIDO AO DESGASTE DO ESTOFAMENTO), CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 097 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO COM TEAR AUTOMOTIVO ORIGINAL DE 168 CADEIRAS DO PLENÁRIO ADÃO PERCÍLIO LUIZ DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALTO DO JACUI/RS (SERVIÇO DE ESTOFARIA DE CADEIRAS DEVIDO AO DESGASTE DO ESTOFAMENTO), CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2017. 6.720,00
15/09/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO COM TEAR AUTOMOTIVO ORIGINAL DE 168 CADEIRAS DO PLENÁRIO ADÃO PERCÍLIO LUIZ DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALTO DO JACUI/RS (SERVIÇO DE ESTOFARIA DE CADEIRAS DEVIDO AO DESGASTE DO ESTOFAMENTO). LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA RODRIGO FAVA BONDAN - AGENTE PATRIMONIAL (PARECER JURIDICO E DANFE Nº 016.521.761) 6.720,00
18/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 713 PAGTO. REF. EMPENHO 331/2017 CENIRA SCHERER MEI - 5 6.720,00
TOTAL 6.720,00 6.720,00 6.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.