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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAIR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 342 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT.PREDIO INSTALACOES
Conta de Despesa: 3390.36.22.00.00.00 - Manut.e Conserv.de Bens Imov.
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: REALIZAR A RETIRADA DA ANTIGA PORTA DE METAL DA PEÇA QUE ERA UTILIZADA COMO GARAGEM E SEU FECHAMENTO ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO DE UMA PAREDE DE TIJOLOS (REBOCADA), CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 17/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 106 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: REALIZAR A RETIRADA DA ANTIGA PORTA DE METAL DA PEÇA QUE ERA UTILIZADA COMO GARAGEM E SEU FECHAMENTO ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO DE UMA PAREDE DE TIJOLOS (REBOCADA), CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 17/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017. 1.000,00
18/08/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: REALIZAR A RETIRADA DA ANTIGA PORTA DE METAL DA PEÇA QUE ERA UTILIZADA COMO GARAGEM E SEU FECHAMENTO ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO DE UMA PAREDE DE TIJOLOS (REBOCADA), CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 17/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA POR CARINE ECKE (PARECER JURIDICO PAGAMENTO) E SANDRO DRUM - PRESIDENTE. 1.000,00
18/08/2017 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 342/2017, 59 - LAIR DOS SANTOS 110,00
18/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 709 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: REALIZAR A RETIRADA DA ANTIGA PORTA DE METAL DA PEÇA QUE ERA UTILIZADA COMO GARAGEM E SEU FECHAMENTO ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO DE UMA PAREDE DE TIJOLOS (REBOCADA), CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 17/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA POR CARINE ECKE (PARECER JURIDICO PAGAMENTO) E SANDRO DRUM - PRESIDENTE. 890,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 18/08/2017 110,00 Lançada
TOTAL   110,00