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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 429 Data de lançamento: 20/10/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no Pais
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO INCRA, CONGRESSO NACIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INTEGRAÇÃO NACIONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL. DUAS DIARIAS E MEIA - EM BRASILIA. PERÍODO DA VIAGEM: 21/10 A 26/10/2017, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 065 DE 20/10/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO INCRA, CONGRESSO NACIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INTEGRAÇÃO NACIONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL. DUAS DIARIAS E MEIA - EM BRASILIA. PERÍODO DA VIAGEM: 21/10 A 26/10/2017, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 065 DE 20/10/2017. 2.237,50
20/10/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO INCRA, CONGRESSO NACIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INTEGRAÇÃO NACIONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL. DUAS DIARIAS E MEIA - EM BRASILIA. PERÍODO DA VIAGEM: 21/10 A 26/10/2017, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 065 DE 20/10/2017. 2.237,50
20/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2017 SANDRO DRUM - 31448 2.237,50
TOTAL 2.237,50 2.237,50 2.237,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.