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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR SCHERER

Dados do Empenho
Número do empenho: 99 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no Pais
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: Empenho referente pgto de diárias para servidor Gilmar Scherer; Motivo: Conduzir servidora a Porto Alegre; Data: 22 a 24 de Março de 2017; Local: Porto Alegre - RS; Portaria de Viagem: 15/2017;
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 Empenho referente pgto de diárias para servidor Gilmar Scherer; Motivo: Conduzir servidora a Porto Alegre; Data: 22 a 24 de Março de 2017; Local: Porto Alegre - RS; Portaria de Viagem: 15/2017; 747,80
16/03/2017 Empenho referente pgto de diárias para servidor Gilmar Scherer; Motivo: Conduzir servidora a Porto Alegre; Data: 22 a 24 de Março de 2017; Local: Porto Alegre - RS; Portaria de Viagem: 15/2017; 747,80
22/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2017 GILMAR SCHERER - 2574 747,80
TOTAL 747,80 747,80 747,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.