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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS - VEREADORES
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: Empenho para pagamento de despesa - quatro diárias e meia à Vereadora Jane Elizete Ferreira Martins da Silva. Motivo da viagem: Participar do Curso Técnico Especial para Novas Mesas Diretoras, promovido pela Uvergs, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2024. Período da Viagem: 22 a 26/01/2024, conforme especificado na Requisição de diárias 003/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 Empenho para pagamento de despesa - quatro diárias e meia à Vereadora Jane Elizete Ferreira Martins da Silva. Motivo da viagem: Participar do Curso Técnico Especial para Novas Mesas Diretoras, promovido pela Uvergs, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2024. Período da Viagem: 22 a 26/01/2024, conforme especificado na Requisição de diárias 003/2024. 2.385,00
17/01/2024 Empenho para pagamento de despesa - quatro diárias e meia à Vereadora Jane Elizete Ferreira Martins da Silva. Motivo da viagem: Participar do Curso Técnico Especial para Novas Mesas Diretoras, promovido pela Uvergs, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2024. Período da Viagem: 22 a 26/01/2024, conforme especificado na Requisição de diárias 003/2024. 2.385,00
22/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2024 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA - 31591 2.385,00
TOTAL 2.385,00 2.385,00 2.385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.