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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 105 Data de lançamento: 22/09/2017
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES SETEMBRO DE 2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES SETEMBRO DE 2017. 16.040,00
22/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES SETEMBRO DE 2017. 16.040,00
03/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2017 - REF. OUTUBRO/2017 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 9.591,01
03/10/2017 Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 105/2017 2.879,16
03/10/2017 Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 105/2017 976,62
03/10/2017 Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 105/2017 521,61
03/10/2017 Cfe. Desconto em Folha - Devolução TCE, retido no Pagamento do Empenho 105/2017 628,00
03/10/2017 Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 105/2017 1.443,60
TOTAL 16.040,00 16.040,00 16.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consignação Sicredi 03/10/2017 2.879,16 94/2017 Lançada
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal 03/10/2017 976,62 94/2017 Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 03/10/2017 521,61 94/2017 Lançada
Desconto em Folha - Devolução TCE 03/10/2017 628,00 94/2017 Lançada
I.N.S.S. 03/10/2017 1.443,60 94/2017 Lançada
TOTAL   6.448,99